当前位置:首页 > 政务公开 > 财务公开
下载彩九aqq2014年度部门决算 2015-10-28

 

 

 

 

七台河市国土资源局2014年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               单位负责人:

                 

               填表人: 

 

 

             七台河市国土资源局

           

             2015年10月

第一部分   下载彩九aqq基本情况

一、主要职责

  (一)承担管理、保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。

(三)承担优化配置国土资源的责任。

(四)负责规范国土资源权属管理。

(五)承担全市耕地保护的责任。

(六)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。

(九)负责矿产开发管理。

(十)负责管理地质勘查行业和矿产资源储

    (十一)承担地质环境保护的责任。

(十二)承担地质灾害预防和治理的责任。

(十三)依法征收国土资源收益和监管资金使用。

(十四)推进国土资源科技进步。

(十五)承办市政府和省国土资源厅交办的其事项

二、内设机构

  根据上述职责,市国土资源局设17个职能科(室)和7个派出机构,分别是:办公室、政策法规科、规划科、计划财务审计科、耕地保护科、地籍管理科、土地利用管理科、地勘资源管理科、矿产开发管理科、矿产资源储量科、地质环境科、执法监察审理科、土地执法监察科、矿产执法监察科、信访科、人事教育科、监察室、新兴国土资源分局、桃山国土资源分局、茄子河国土资源分局、种畜场国土资源分局、长兴国土资源管理所、直属分局、北兴农场和桦南森工国土资源分局。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   下载彩九aqq2014年度部门决算报表

及“三公”经费决算报表

 

一、收入支出决算总表

     二、公共预算财政拨款收入支出决算表

     三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     四、财政专户管理资金收入支出决算表

     五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

上述各表,请参看附表1-5。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  下载彩九aqq2014年度部门决算

及“三公”经费决算情况的说明

一、关于收入支出决算总表的说明

下载彩九aqq2014财政拨款收入年初预算数为1452.08万元,决算数为13635.26万元;其他收入年初预算数为0元,决算数为381.08万元。

2014年支出年初预算数1452.08万元,决算数11814.07万元。按支出功能分类,其中:城乡社区支出9779.76万元,国土海洋气象等支出2034.31万元。按支出性质分类,其中:基本支出1256.98万元,项目支出10557.09万元。按支出经济分类,其中:工资福利支出575.47万元,商品和服务支出10836.70万元,对个人和家庭的补助支出393.74万元,其他资本性支出8.16万元。

2014年年初结转和结余28001.05万元,其中:基本支出结转556.72万元,项目支出结转和结余27444.33万元。年末结转和结余30203.32万元,其中:基本支出结转673.43万元,项目支出结转和结余29529.89万元。

二、关于公共预算财政拨款收入支出决算表的说明

下载彩九aqq2014公共预算财政拨款年初结转和结余24534.39万元,其中:基本支出结转106.12万元,项目支出结转和结余24428.27万元。

公共预算财政拨款本年收入4907.81万元,其中:基本支出1373.68万元,项目支出3534.13万元。

公共预算财政拨款本年支出1677.98万元,其中:基本支出1165.89万元,项目支出512.09万元。

公共预算财政拨款年末结转和结余27764.23万元,其中:基本支出结转313.93万元,项目支出结转和结余27450.30万元。

三、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

下载彩九aqq2014政府性基金财政拨款年初结转和结余2600.10万元,其中:基本支出结转0万元,项目支出结转和结余2600.10万元。

政府性基金财政拨款本年收入8727.44万元,其中:基本支出0万元,项目支出8727.44万元。

政府性基金财政拨款本年支出9779.76万元,其中:基本支出0万元,项目支出9779.76万元。

政府性基金财政拨款年末结转和结余1547.79万元,其中:基本支出结转0万元,项目支出结转和结余1547.79万元。

 

四、关于财政专户管理资金收入支出决算表的说明

下载彩九aqq2014年度没有财政专户管理资金收支,故本表无数据。

 

五、关于“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表的说明

下载彩九aqq2014年度“三公”经费支出3.74万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费3.03万元,公务接待费0.71万元。“三公”经费支出2013年减少79%,减少的原因是本年度车辆减少了。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:反映事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、政府性基金:各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

、公务用车购置及运行费:单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附表:1. 收入支出决算总表

           2. 公共预算财政拨款收入支出决算表

           3. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

           4. 财政专户管理资金收入支出决算表

           5.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

 

附件1                      
收入支出决算总表
                      财决01表
编制单位:下载彩九aqq     2014年度       金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 决算数
栏次   1 2 栏次   3 4 栏次   5 6
一、财政拨款收入 1 14,520,781.00 136,352,561.42 一、一般公共服务支出 37     一、基本支出 60 9,420,781.00 12,569,778.40
  其中:政府性基金 2   87,274,418.19 二、外交支出 38         人员经费 61 8,397,576.00 9,692,113.73
二、上级补助收入 3     三、国防支出 39         日常公用经费 62 1,023,205.00 2,877,661.67
三、事业收入 4     四、公共安全支出 40     二、项目支出 63 5,100,000.00 105,570,959.68
四、经营收入 5     五、教育支出 41         基本建设类项目 64    
五、附属单位上缴收入 6     六、科学技术支出 42         行政事业类项目 65 5,100,000.00 105,570,959.68
六、其他收入 7   3,810,828.73 七、文化体育与传媒支出 43     三、上缴上级支出 66    
  8     八、社会保障和就业支出 44     四、经营支出 67    
  9     九、医疗卫生与计划生育支出 45     五、对附属单位补助支出 68    
  10     十、节能环保支出 46       69    
  11     十一、城乡社区支出 47   97,797,604.91 支出经济分类 70    
  12     十二、农林水支出 48     基本支出和项目支出合计 71   118,140,738.08
  13     十三、交通运输支出 49       工资福利支出 72   5,754,757.05
  14     十四、资源勘探信息等支出 50       商品和服务支出 73   108,366,989.35
  15     十五、商业服务业等支出 51       对个人和家庭的补助 74   3,937,356.68
  16     十六、金融支出 52       对企事业单位的补贴 75    
  17     十七、援助其他地区支出 53       赠与 76    
  18     十八、国土海洋气象等支出 54 14,520,781.00 20,343,133.17   债务利息支出 77    
  19     十九、住房保障支出 55       基本建设支出 78    
  20     二十、粮油物资储备支出 56       其他资本性支出 79   81,635.00
  21     二十一、国债还本付息支出 57       贷款转贷及产权参股 80    
  22     二十二、其他支出 58       其他支出 81    
  23       59       82    
本年收入合计 24 14,520,781.00 140,163,390.15 本年支出合计 83 14,520,781.00 118,140,738.08
用事业基金弥补收支差额 25         结余分配 84    
年初结转和结余 26   280,010,498.23       交纳所得税 85    
  基本支出结转 27   5,567,221.43       提取职工福利基金 86    
  项目支出结转和结余 28   274,443,276.80       转入事业基金 87    
  经营结余 29           其他 88    
  30         年末结转和结余 89   302,033,150.30
  31           基本支出结转 90   6,734,304.97
  32           项目支出结转和结余 91   295,298,845.33
  33           经营结余 92    
  34       93    
  35       94    
总计 36 14,520,781.00 420,173,888.38 总计 95 14,520,781.00 420,173,888.38

 

 

附件2:                                          
                      公共预算财政拨款收入支出决算表                    
                                          财决07表
编制单位:下载彩九aqq                                 2014年度                   金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 245,343,984.39  1,061,270.45  244,282,713.94  0.00  49,078,143.23  13,736,861.94  35,341,281.29  0.00  16,779,835.05  11,658,878.40  9,692,113.73  1,966,764.67  5,120,956.65  0.00  277,642,292.57  3,139,253.99  274,503,038.58  0.00 
220 国土海洋气象等支出 245,343,984.39  1,061,270.45  244,282,713.94  0.00  49,078,143.23  13,736,861.94  35,341,281.29  0.00  16,779,835.05  11,658,878.40  9,692,113.73  1,966,764.67  5,120,956.65  0.00  277,642,292.57  3,139,253.99  274,503,038.58  0.00 
22001 国土资源事务 245,343,984.39  1,061,270.45  244,282,713.94  0.00  49,078,143.23  13,736,861.94  35,341,281.29  0.00  16,779,835.05  11,658,878.40  9,692,113.73  1,966,764.67  5,120,956.65  0.00  277,642,292.57  3,139,253.99  274,503,038.58  0.00 
2200101 行政运行 496,333.61    496,333.61                        496,333.61    496,333.61   
2200102 一般行政管理事务         7,233,912.50    7,233,912.50    1,105,800.00        1,105,800.00    6,128,112.50    6,128,112.50   
2200120 矿产资源专项收入安排的支出 240,188,650.78  1,061,270.45  239,127,380.33    41,844,230.73  13,736,861.94  28,107,368.79    15,674,035.05  11,658,878.40  9,692,113.73  1,966,764.67  4,015,156.65    266,358,846.46  3,139,253.99  263,219,592.47   
2200199 其他国土资源事务支出 4,659,000.00    4,659,000.00                        4,659,000.00    4,659,000.00   

 

附件3:                                          
                      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                    
                                          财决09表
编制单位:下载彩九aqq                                 2014年度                   金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 26,001,080.00    26,001,080.00    87,274,418.19    87,274,418.19    97,797,604.91        97,797,604.91    15,477,893.28    15,477,893.28   
212 城乡社区支出 26,001,080.00    26,001,080.00    87,274,418.19    87,274,418.19    97,797,604.91        97,797,604.91    15,477,893.28    15,477,893.28   
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出         78,236,218.19    78,236,218.19    78,236,218.19        78,236,218.19           
2120801 征地和拆迁补偿支出         75,976,218.19    75,976,218.19    75,976,218.19        75,976,218.19           
2120806 土地出让业务支出         2,260,000.00    2,260,000.00    2,260,000.00        2,260,000.00           
21210 国有土地收益基金支出         8,000,000.00    8,000,000.00    8,000,000.00        8,000,000.00           
2121001 征地和拆迁补偿支出         8,000,000.00    8,000,000.00    8,000,000.00        8,000,000.00           
21212 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 26,001,080.00    26,001,080.00    1,038,200.00    1,038,200.00    11,561,386.72        11,561,386.72    15,477,893.28    15,477,893.28   
2121202 基本农田建设和保护支出         1,038,200.00    1,038,200.00    600,000.00        600,000.00    438,200.00    438,200.00   
2121203 土地整理支出 26,001,080.00    26,001,080.00            10,961,386.72        10,961,386.72    15,039,693.28    15,039,693.28   
                                       

 

附件4                                              
                        财政专户管理资金收入支出决算表                      
                                              财决11表
编制单位:下载彩九aqq                                  2014年度                     金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入  小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
合计                                        
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           

 

附件5:                          
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
                              财决附06表
编制单位:下载彩九aqq                             金额单位:元
   “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 37,369.15  37,369.15      30,263.15  30,263.15      30,263.15  30,263.15  7,106.00  7,106.00 
220 国土海洋气象等支出 37,369.15  37,369.15      30,263.15  30,263.15      30,263.15  30,263.15  7,106.00  7,106.00 
22001 国土资源事务 37,369.15  37,369.15      30,263.15  30,263.15      30,263.15  30,263.15  7,106.00  7,106.00 
2200120 矿产资源专项收入安排的支出 37,369.15  37,369.15      30,263.15  30,263.15      30,263.15  30,263.15  7,106.00  7,106.00 
                               
                               
                           
补充资料:                
  1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 个;全年因公出国(境)累计  人次。
  2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车   辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2  辆。
    3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待     批次, 人次,共 元;外事接待   批次, 人次,     元。

打印】 【关闭
黑龙江省下载彩九aqq
技术支持:黑龙江省国土资源厅信息中心